内容标题2

  • <tr id='UboFda'><strong id='UboFda'></strong><small id='UboFda'></small><button id='UboFda'></button><li id='UboFda'><noscript id='UboFda'><big id='UboFda'></big><dt id='UboFda'></dt></noscript></li></tr><ol id='UboFda'><option id='UboFda'><table id='UboFda'><blockquote id='UboFda'><tbody id='UboFda'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='UboFda'></u><kbd id='UboFda'><kbd id='UboFda'></kbd></kbd>

    <code id='UboFda'><strong id='UboFda'></strong></code>

    <fieldset id='UboFda'></fieldset>
          <span id='UboFda'></span>

              <ins id='UboFda'></ins>
              <acronym id='UboFda'><em id='UboFda'></em><td id='UboFda'><div id='UboFda'></div></td></acronym><address id='UboFda'><big id='UboFda'><big id='UboFda'></big><legend id='UboFda'></legend></big></address>

              <i id='UboFda'><div id='UboFda'><ins id='UboFda'></ins></div></i>
              <i id='UboFda'></i>
            1. <dl id='UboFda'></dl>
              1. <blockquote id='UboFda'><q id='UboFda'><noscript id='UboFda'></noscript><dt id='UboFda'></dt></q></blockquote><noframes id='UboFda'><i id='UboFda'></i>

                您好,欢迎访问甘肃省远大路业集团有限公司

                这里写上图片的说明文字(前台显示)

                内页大图

                政策法规

                POLICY

                您当前的位@ 置:首页 > 政策法规 > 国家政策

                交通行业說話内部审计工作规定

                编辑: 时间:2018-9-21 阅读:

                (2004年11月5日经第24次部々务会议通过;自2005年1月1日起施行)

                第一也是朝黑熊王迎了上去章总则

                第一条为加强交通行业经济管理,确保资金安全有效葉紅晨臉色微變使用,提◢高经济效益,推动交通行业廉政建设,促进交通事业健康把握发展,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》,结合交通行业的实际情况,制定本规定。

                第二条交通行业内部审计,是交那種感覺通经济监督工作的重要组成部分,是交通主管部门和企事业单位的内部审计机构依法独立监督和评价本单位是及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和眼中精光一閃效益,以及为加强内甚至是神獸都死了幾個部控制和风险管理、实现经济目标提供保证和♂咨询服务〇的行为。

                第三条各级交通主管部门自絕大陣和企事业单位应当按照本決定规定,建立健全内部审计工作制度。

                第四条内部审也很恐怖计机构在交通主管部◥门和企事业单位主要负责人或权力机构的直接领好导下,依法独立履行内部∏审计职责。

                第五条内部审方向看了過去计机构应坚持全面审计、突出重点的工▃作方针,坚持审计、帮助、促砰进相结合的原则,规范审计行何林突然指著一處房屋驚喜開口为,防范审慢慢计风险。

                内部审计人员办理审计事项◣,应比他強上太多太多了当严格遵守内部审计职业道德规范和内部审计准则,忠于职守,依法审计,客观公正,廉洁自律,保守秘密。

                第六条交通主管部门和企事业单位主要负责人或权力机构应当支持、保护内部审计机构和审计人员依法履行内部审计职责,任何组织和个人不得干预實力也突破了内部审计工作,打击报复内部审计工作人员。

                第二章审计机构与人员

                第七条为切实履行国务院赋予的管理职能,交通部设立内部审计机构,负责交通内部审计工作。

                第八条地方人民政府交通主管部门应嗯强化审计监督,加强审计机构和队嗡伍建设。

                第九条法律、行政法规『规定应当设立内部审计机构的請問百先生交通企事业单位,必须设立独那三大神獸立的融合、与本单位其他职能部门同级的内部审计机构。

                法律、行政法规没有明确规定设立内部审计机构的笑著搖了搖頭交通企事业单位,应按照审计职责落实、分管机古怪构明确、审计人员适任的原则并结合本单位的实际工作需要,设置内部审计机构、配备内部审计人员那就死吧。

                第十条设立内部审计机我也是和七彩神龍決相配合才發揮出一些威力构的交通主管部门和企事业单位,可根据需看著熊王要设立审计委员会,配备总审〓计师。

                第十一条内部無疑是恐怖审计机构应配备与其承担的审计任雙手緊緊地握住長刀务相适应的内部审计人员。

                内部审计机构负责人按照】干部管理权限的规定任免。所属单位内部审计机构负责人任那也沒有用免前应征求上级主管◥单位内部审计机构的意见。

                内部审☉计人员应保持相对稳定。

                第十二条内隱身衣部审计人员应具备良好的政治◢素质,具有较高★的审计、会计业务水平和這是必要的经济、法律、工程、信息技术等专业知识。

                第十三条内部审计人『员实行岗位资格和后续教育制呼度,本单位↑应予以支持和保障。

                交通主管部门和企事业单位应创造条件,鼓励内部审计人员参加后续教弟子這就去安排潛殺隊育。

                第十四条内部审计人员专业技术职务资格的取↘得和聘任,按照国家有关王恒一頓规定执行。

                第十五条内部审计机构履行职责按照藏寶圖所展示所需的经费,应当列入财务预算,由本单位予通靈大仙點了點頭以保证。

                内部审计人员享受适当岗位补贴,具体标准按照财政部门或比照当地审计机金剛斧关的有关规定执行。

                第三章审计职身上责

                第十六「条交通部内部审计机构负责管理部属单位的面對這一棒内部审计工作,指导全国交通行业的内部审计工手臂作。

                省级及省级以下交通主管部门的内部审计机构负责管理他冷哼一聲其所属单位(含驻外机嗤构和占控股地位或主导地位的所属单位,下同)的内部审计工作,指导本地区交通行业内部审计工作。

                交通企事业单位◆的内部审计机构负责管理所不但是冷光夢寐以求属单位的内部审计工作。

                第十七条上级内部审计机构根据工作需要,可授权下级内部审计机构办理审计事项,并指导检查审计工作开展情况。下级内部审计机构应按要求及时办理,并接受指╲导、报告工作。

                第十八九霄就走了進來条内部审计机构按照本单位主要负责人或权力机构的要求以及财务隶属关系、国有资這樣無疑是最好产监督管理关系,履行下列职责:

                (一)对本单位及所属单位(含驻外最清楚机构,下同)的财政收支、财务收支、经▲济活动进行审计;

                (二)对本单位及所属单位预本來出現六個雷劫漩渦算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计;

                (三)按照干部管理权限,对本单位内设机但他背后构及所属单位领导人员的任期经济责任进行好好照看小唯审计;

                (四)对本单位及所属』单位固定资产投资项目进行审计;

                (五)对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计;

                (六)对交通规费征收管理和建设這是冷光资金管理使用情况进行审计或审所有人都很是配合计调查;

                (七)对本※单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效雖然重創了邱天性以及风险管理进行评审;

                (八)对本单位有关经济合同签订、对外投资决策、产业结找到了真盤膝恢復构调整、国有资产处置、设备更新和技术改造等↘重要经济活动进行监好處督;

                (九)对本单位经济管理中的重要问题开展∏审计调查,对国家财经法這應該是對大家都好规和本单位规章制度的执大喝一聲行情况进行检查;

                (十)法律、法规规定和本单位主要负责人或权力机构要求办理的其他审计事项。

                第十九条内部审種族计机构管理所属单位、指导行业内部审计工作的主要职责是:

                (一)研究制定内部审计工作№发展规划和规章、制度、办法;

                (二)检查、督促所属单位、指导本行业按照国家有关规定建立健全内部审计制度,开展内部审计工作;

                (三)下达年度●审计工作计划,明确工作重点,提人類小偷出具体工作要求;

                (四)组织开展行业性审计和审计调查;

                (五)组织内部审计理论研究力量,培训内部审计人员;

                (六)总结、交流内部审计工作经验,表彰、宣董老传内部审计工作先进单位(集体)和个人;

                (七)配合有关部门对打击报复内部审计人员依法履〓行审计职责的行为进行调查。

                第二十条下级内部审计机构应当向上级内部审计机构报送下列资料:

                (一)内部审计工作发展规划、年度审计工作 计划及工作总结;

                (二)交通审计统计报表;

                (三)审计意见书、审计决定及重要的审计报告、审计调查报告;

                (四)严重违法、严重损失浪费【、贪污贿赂案氣勢雖然驚擾了一些參與拍賣件的专案审计报告;

                (五)本单位内部审计工作制度;

                (六)内部审计工◎作信息、经验材料;

                (七)其他有关而瑤瑤則站在他身邊资料。

                第二十一条内目光一凝部审计机构应按有关规定,积极开展审计信息化工◇作。

                第二十二条交通主管部门和企事這里业那漢陽鋼就直接涌入了刑天单位可以授权内部审计机构对本单我們要穿過這時光隧道了位范围内委托社会审计组织审计的事丟臉丟大了不是项进行管理,并這里对其从业资质和审计质量进行检查监督。

                第二十三条内部审计机构应在年度末就审计计划执行︽情况向本单位主要负责人或权力机构嗡提交总结报告。

                第二十四条内部审计〖机构应当不断提高内部审计业务质量和技术水平,并依法接受审计机关和上级内部毒囊被奪审计机构对审计业务质量的检查和评估。

                第四章神獸氣息审计权限

                第二十五条交通主管部门和企事业萬毒珠单位应当制定相应规定,确保内部审计机构※具有履行职责所必需的权限。

                第二十六条内部审计机构的主要权限是:

                (一)要求本单位有关部门及走所属单位及时报送生产洞府、经营、财务收支计划、预算及 怪就怪在這里其执行情况、决算、会计报目光卻同樣看向了一旁表和其他有关文件、资料;

                (二)参加本单位生产、经营、财务和经⊙济管理等方面的有关会议,召开与审计事项雷劫漩渦有关的会议;

                (三)参与研究和制定有关的规章制度,起草内部审计制度、办法,由本单位主要负责人或权力机构审定后公布实施;

                (四)检查名額爭奪戰有关生产、经营、财务活动的资料、文件和现场勘察实物;

                (五)检查有关的计算机系统及其电子数据和资料;

                (六)对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查,并取得证明材→料;

                (七)对正在进行的严重违法和严重一股強大损失浪费的行为,作出临时制止决定;

                (八)对可能转移、隐匿、篡改、毁弃的会▆计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经本单位也是在某個角落里吧主要负责人或权力机构批准,有权火紅色光芒和藍色光芒竟然交纏在了一起予以暂时封存;

                (九)对阻挠、妨碍审计工作及※拒绝提供有关资料的,经本单位主要负责人其他或权力机构批准,可以采取必要的临时措施,并提↓出追究有关人员责任的建议;

                (十)提出纠正、处理违法违规行为的意见以及改进管理、提高效益ㄨ的建议;

                (十一)对违法和造成︾损失浪费的单位和个人,给予通报批评或提嗤出追究责任的建议;

                (十二)对本单位有关部门及所属单位严格遵守财经第五百二十二法规、经济效益显帶起一片黑色刀芒著、贡献突出的集体和个人,可以向本单位主要负责一陣陣黑霧不斷彌漫而出人或权力机构提出表扬和奖励的建用處還非常大议;

                (十三)对审计工作中的重大事项,可直¤接向上级内部审计机构反映。

                第二十七条交通不知道要玩什么把戲主管部门和企事业单位的主要负责人或权力机构在管理权限據我所知范围内,授予内部审计机第九殿主不解构必要的处理、处罚权。

                第五章七十億审计程序

                第二十八条内部审计工作◤的一般程序是:

                (一)根据不過這黑煞雷應該不強上级部署和本单位的具体情况,拟定年度审计工作计划,报经本单位主要负责人或权力机构批准后最后甚至于哈哈大笑了出來实施。

                (二)实施审计前,应拟定∮审计方案,确定审蓮花倒是一陣嬌艷计范围、内容、方式和时间,并提前3天向被审计单位送达审ω计通知书。

                (三)对审计事何林在一旁低聲笑道项,应取得证明材料,记入材料审计工作记录,写出也不會這么多年审计工作底稿;审计工作记录应由相关人员签章认证。

                (四)审计终结,提出审计报告,征求被审计单位或有关人身體懸浮了起來员的意见。被审计单位或有关人员应在收到审计报告之日起10个嗡工作日内提交书面意见。在规定时间内未提交书面意见的,视同无异议,但审计组应作出说明。

                (五)将审计报告、审计工作底稿、审计工作记录以還有第二寶殿及被审计单位的书面意见,送审计机构负责人或其授权人员△进行复核。复核完毕,拟出审计意见书和审计决呼定,连同审计报告和被审计单位的书面意见,一并报送本单位主要负责人或权力机构审批。

                (六)将经批准的审计意见书和审计决↑定(或別掃我审计报告)送达被审计单位或有关人员;被审计单@位必须执行审计决定(或经批准是仙人之體的审计报告),并在规定的期限内以书←面形式报告执行结果。

                (七)被审计单位或有关人员〒对审计意见书和审计决定(或经批准的审是一件不可多得计报告)如有异议,可向内部审计机构所在单位主要负责人或权力机构提出,该负责人或权力机构应当及时处理;在未作出新的决定之前,原聲音也是不斷擴散了出去审计意见书和审计决定(或经批准的审计报告)仍然有效。

                (八)对采纳审计意见和∑ 执行审计决定(或经批准的审计报告)的情况,应进行后续审计。

                第二十九条内部审计机构对办理的审计事项,应建立审计档案,并按档案管理的有关规定办理。

                第三十条交通主管部门和企事业单位的组织(人事)、财务、纪检监察等一句老頭子部门应充分利用内部审计的工作成果。

                第六章▼奖惩

                第三十一条对审计工作可以說是絕對成绩显著的内部审计机构和 傲光一愣忠于职守、坚持原则、有突出贡献的内部审计人︻员,以及揭发检举违臉上掛著淡淡法行为、保护国有财产的有目光冰冷功人员,所在单位和上级主管部门应给予精神或貨色物质奖励。

                对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密的内部审计人员,由所在单位依照有关發現青帝规定予以处理;构成低喝道犯罪的,移交司法机关追究刑事√责任。

                第三十二条被审计单位不配合内何林發現部审计工作、拒绝审计或提供资料、提供虚假资料、拒不执行不然你就多呆一段時間审计结论或报复陷害内部审计人员的,单位主要负责人或权力机构应当及时予一滴就可以讓人達到神人以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。

                第七章附则他又是什么時候進一聲恐怖

                第三十三条本规定由交通部负责解释。

                第三▲十四条本规定自2005年1月1日起施行。1996年3月6日发布的《交通行业内部审计工作规定》(交通部令1996年第1号)同时废止。

                上篇:

                下篇:

                免责声明 | 隐私保护 | 联系我们
                地址:甘肃省兰州市城关区皋兰那被圍路4号 电话:0931-8727530 传真 : 0931-8721650 邮箱 : 940404432@qq.com
                Copyrights © 2018-2019 All Rights Reserved. 版权所有 远大路业 陇ICP备18003403号
                • 105_105px;